作者简介

胡顺淙,跨国集团内部审计副总裁;中国企业财务管理协会特约内控课程设计学者,新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所特邀研究员;澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士(MBA),英国伦敦大学法学荣誉学士(LLB),马来亚大学会计荣誉学士(BA);注册会计师 (CPA),注册舞弊审查师(CFE),注册内部审计师 (CIA)及注册信息系统审计师(CISA)。长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。作为中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、新加坡注册会计师协会、新加坡内审协会特邀专家讲师,多次为国内外大型企业提供咨询与培训,曾应邀针对企业治理、审计、反舞弊、智能审计等课题在多所高校宣讲,包括浙江大学、上海交通大学、南京审计大学、中央财经大学、新加坡国立大学等。

内容简介

在企业的经营管理中,往往存在着舞弊行为。舞弊行为的发生不仅会影响企业的正常运营,甚至会给企业造成严重的经济损失,所以舞弊审计的重要性日益凸显。对于审计人员来说,要做好舞弊审计,除了要熟悉审计知识和会计知识,还需要掌握其他领域的知识和技巧,如证据学、心理学、博弈学、数据系统等。

《舞弊审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践、中国企业财务管理协会特约内控课程设计专家、跨国集团审计副总裁胡顺淙老师倾情打造。《舞弊审计实务指南》内容分为两大部分,其中前五章从总体上介绍了舞弊审计,包括企业舞弊概述、舞弊审计与流程审计的异同、舞弊防范与舞弊审计原则、舞弊审计中的证据要求、舞弊审计的流程;第六章到第十三章则具体阐述了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹审查、现场观察取证、察言观色、信息访谈,以及认错访谈等。作者以深入浅出的方式来介绍舞弊审计的思路与实操方法,并辅以案例解析,带领读者透视舞弊,掌握鲜为人知的舞弊审计实战技巧。

《舞弊审计实务指南》适合企业内审人员、会计师事务所审计人员、企业风险管理人员、企业财务人员、企业舞弊调查相关人员、企业人力资源从业人员阅读和使用。

胡顺淙,跨国集团内部审计副总裁;中国企业财务管理协会特约内控课程设计学者,新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所特邀研究员;澳大利亚阳光海岸大学工商管理硕士(MBA),英国伦敦大学法学荣誉学士(LLB),马来亚大学会计荣誉学士(BA);注册会计师 (CPA),注册舞弊审查师(CFE),注册内部审计师 (CIA)及注册信息系统审计师(CISA)。

长期致力于企业治理、风险管理领域,积累了多年的内部审计和反舞弊调查经验。曾担任500强企业反舞弊调查总监,在全球各地开展审查项目。

作为中国内部审计协会、中国企业财务管理协会、新加坡注册会计师协会、新加坡内审协会特邀专家讲师,多次为国内外大型企业提供咨询与培训,曾应邀针对企业治理、审计、反舞弊、智能审计等课题在多所高校宣讲,包括浙江大学、上海交通大学、南京审计大学、中央财经大学、新加坡国立大学等。

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豆瓣评论

  • Ceci.
    看完此书有一种相见恨晚的感觉,干货太多,感受到作者满满的诚意,配得上“实务”这两个字。终于找到一本能把舞弊审计中最重要最难的证据、察言观色和访谈技巧讲得这么透彻的书,读完以后有种任督二脉被打通的跃跃欲试,五星推荐。11-06
  • 贝加尔湖畔
    非常有用的工具书,法喜201-18
  • Sofar一场历练
    刷完这一本反而更加确定cpa审计的考察思路和实操完全不是一个路子。01-26
  • 清波荡呀荡
    书写得还是很真诚的,可惜的还是理论与实际结合的有趣案例太少了。12-29
  • 人间惆怅客
    说起来容易做起来难系列 有一些干货 但重复内容也有点多02-21

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